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公司2012年厂务公开民主管理体系第一次监督检查情况报告


   根据公司厂务公开民主管理手册8.1.3要求及2012年厂务公开民主管理工作专项计划安排,公司厂务公开办公室决定于5月15日进行了2012年上半年厂务公开民主管理体系监督检查。
       一、此次监督检查的要点:
1.       各受控部门2012年度应公开的事项是否发生;
2.       已发生的应公开事项是否按规定公开;
3.       公开内容是否按规定程序审批,各类文件是否有记录;是否通过OA系统相关流程审批;
4.       结合本部室的具体情况书面提出的对手册程序文件的修改意见。
   二、监督检查的情况:
1.此次监督检查为体系全覆盖巡查,被审查的八个部室中,除前期规划部、合同预算部上半年未发生公开事项外,其余六个部室共发生应公开事项25项,全部在职代会、厂务公开栏、局域网厂务公开平台、公司业协会等规定的公开平台按时限公开,审批手续完备。
2.由于公司机构微调后,一些部室的职能和手册程序文件出现了不符合,检查组在此次巡查中已对办公室和党群部做出了提示,要求将相应的改进意见书面报至公司厂务公开民主管理领导小组办公室。同时对体系内的其他部室也进行了相应的提示。
   3.经检查,利用公司OA系统进行厂务公开项目网上审批流程的试运行还有待普及和完善,检查组对此作了相应的提示和示范。鉴于从7月1日起,公司将关闭厂务公开项目纸质审批程序,请体系内各部室及时认真执行。
(公司厂务公开领导小组办公室供稿)


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