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公司完成“厂务公开民主管理体系”第二次年度内部监督检查工作

发布时间:2013-12-3            厂务公开办公室 供稿


  根据公司厂务公开民主管理手册8.1.3要求及2013年厂务公开民主管理工作专项计划安排,厂务公开办公室于9月26日对公司厂务公开民主管理体系进行了2013年度第二次内部监督检查,受检部门分别为办公室、资产经营部(东雍项目部)、合同预算部和工程管理部。
  此次监督检查内容:1.对照《厂务公开民主管理手册》中的新修订的内容,与有关部室沟通并交换改进意见。2.对新修订的流程进行试运行测试,用以检验流程与公司现行组织机构的符合性3.重新确认各受控部门的内部审核员名单。
  监督检查的要点包括:厂务公开民主管理体系是否受到公司人员和机构调整的影响;各受控部门2013年前三季度应公开的事项是否发生;已发生的应公开事项是否按规定公开;公开内容是否按规定程序审批,各类文件是否有记录。
  通过为期一天的检查,各受检部门都能够按照年初制定的厂务公开专项计划及手册和程序文件的要求开展工作,体系运转正常,未发现不符合项。检查组要求内审员要关注新修订的《厂务公开民主管理手册》,积极参加年度内审员的学习和培训,准备迎接一年一度的第三方审核检查。


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